此次專項審計,按照“查找問題、分析原因、完善機(jī)制”的工作思路,由紀(jì)檢審計部牽頭人力資源部、行政部、財務(wù)部、建設(shè)部及材料供應(yīng)中心組成內(nèi)審檢查小組,圍繞人事、合同、財務(wù)、工程建設(shè)、材料管理等業(yè)務(wù)事項,通過查閱臺賬、走訪談話等形式,檢查相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況,全面深入進(jìn)行審計檢查,幫助和指導(dǎo)各子、分公司查找不足,提出建設(shè)性意見。各子、分公司對本次專項審計高度重視,積極配合,根據(jù)內(nèi)審檢查小組要求,及時如實提供各類相關(guān)資料,認(rèn)真做好專項審計的各項對接工作。
根據(jù)工作安排,審計結(jié)束后,紀(jì)檢審計部將切實做好“后半篇文章”,著重從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)審的“免疫系統(tǒng)”作用,認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的原因,提出科學(xué)合理的審計整改措施和建議,督促做好整改落實,為公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理發(fā)揮積極作用。
(惠陽水務(wù)公司:郭琪樂)